問題已解決
老師您好!請問一下應(yīng)付賬款借方有余額,經(jīng)對賬查賬發(fā)現(xiàn)掛錯了,怎樣調(diào)整?
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速問速答你好!你具體是哪個分錄做錯了呢?應(yīng)該是什么業(yè)務(wù),你做的分錄又是怎么樣的。
2019 05/15 10:25
84785024
2019 05/15 10:54
因換系統(tǒng)是錄的期初余額,后面發(fā)現(xiàn)賬是沒問題,掛錯了應(yīng)付賬款借方,要怎樣沖
宋生老師
2019 05/15 11:02
你好!這個肯定不會的。你錯了一個肯定就有另外一個科目錯了。
如果只是應(yīng)付賬款錯了,報表不平的。
84785024
2019 05/15 11:09
報表當(dāng)時調(diào)的是未分配利潤科目
宋生老師
2019 05/15 11:10
你好!那你就一樣的沖減未分配利潤
84785024
2019 05/15 11:14
謝謝老師
宋生老師
2019 05/15 11:20
你好!不用客氣的了。
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