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老是你好。我想請問可以用增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅,如果可以需要怎么操作
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速問速答您好,可以用增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額,抵減增值稅欠稅,在填寫申報(bào)表時,留抵稅自動帶出來,把欠稅金額填寫到以前期間欠稅金額欄就行了。
2019 05/12 15:38
84784967
2019 05/13 00:30
那需要去稅務(wù)局找專管員申請嗎
王雁鳴老師
2019 05/13 01:30
您好,不需要去申請,申報(bào)期內(nèi)直接填寫申報(bào)表即可。
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