問題已解決

老師您好,1.小規(guī)模的旅游行業(yè),實(shí)行差額征收所得稅 增值稅的附表資料應(yīng)該怎么填寫?第五欄填全部含稅收入,第六欄填扣除數(shù)還是不填? 2.這個(gè)問題很重要,我現(xiàn)在按如下做賬: 取得收入 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 發(fā)生支出 借;主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款 繳納稅款 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款(金額就是應(yīng)交稅費(fèi)的貸方與借方的差額) 導(dǎo)致了我的利潤表收入是很大的,比如收入100萬,成本50萬,但是我的增值稅是按照100-50的確認(rèn)收入的啊,我所得稅按照這個(gè)利潤表填寫就不對(duì)了。是不是應(yīng)該按照扣除后的收入填表格呢?

84784952| 提問時(shí)間:2019 05/11 09:57
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阿文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
按照含稅金額填報(bào)
2019 05/12 08:26
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