問(wèn)題已解決

去年暫估了庫(kù)存商品,數(shù)量和今年來(lái)的發(fā)票不一致,去年估的數(shù)量少,但是金額多了。應(yīng)該怎么調(diào)整做賬務(wù)處理

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/09 11:11
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Kim
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你沖去年暫估的憑證,現(xiàn)在按發(fā)票做就可以的
2019 05/09 11:21
84785043
2019 05/09 11:25
嗯嗯 我按發(fā)票做了,也把上年的沖了,去年也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了
84785043
2019 05/09 11:28
但是賬上重量是負(fù)數(shù),金額是正數(shù),需要調(diào)整以前年度損益
Kim
2019 05/09 11:29
成本有差額就通過(guò)以前年付損益調(diào)整
84785043
2019 05/09 11:43
84785043
2019 05/09 11:43
老師這樣對(duì)嗎
Kim
2019 05/09 11:52
恩,是的,是這樣子的
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