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銀行存款未對上,怎樣調(diào)賬?

84784999| 提問時(shí)間:2019 05/07 17:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,是什么原因?qū)е聦~單余額與日記賬余額不一致呢?
2019 05/07 17:23
84784999
2019 05/07 17:24
之前代賬拿到的銀行單據(jù)不全。
鄒老師
2019 05/07 17:24
你好,那把遺漏的分錄補(bǔ)上就是了
84784999
2019 05/07 17:27
從2014年開業(yè)就是代賬在做賬,直到201902月我建內(nèi)賬只錄入了現(xiàn)金期初,她到201904月才調(diào)賬后對上,我要怎么做?
鄒老師
2019 05/07 17:29
你好,既然都調(diào)賬之后對上了,就從4月份延續(xù)對方的數(shù)據(jù)做賬務(wù)處理就是了
84784999
2019 05/07 17:31
那我要怎樣把4月的數(shù)據(jù)錄到5月的銀行日記賬期初嗎?還是怎么做?
鄒老師
2019 05/07 17:32
你好,把4月份的期末數(shù)作為5月份的期初數(shù)就是了
84784999
2019 05/07 17:53
那我2月建的賬,只錄5月銀行期初也可以嗎
鄒老師
2019 05/07 17:54
你好,你只需要從5月份開始建賬啊 而不是2月份
84784999
2019 05/07 17:54
那我2月已經(jīng)建了啊
鄒老師
2019 05/07 17:55
你好,那你2月份建賬有準(zhǔn)確的1月份期末數(shù)據(jù)嗎?
84784999
2019 05/07 17:56
只有現(xiàn)金的
鄒老師
2019 05/07 17:58
你好,只有現(xiàn)金是無法建賬的,需要知道所有科目的期末余額,而且符合資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 才可以建賬的
84784999
2019 05/07 18:03
那我要是用201812月的數(shù)據(jù),在201901月調(diào)賬,怎么調(diào)?
鄒老師
2019 05/07 18:06
你好,需要知道具體是什么原因需要調(diào)賬,才知道如何做分錄的
84784999
2019 05/07 18:12
那要把201812以前的漏記都補(bǔ)到201901月嗎
鄒老師
2019 05/07 18:55
你好,是的,需要把之前漏記的業(yè)務(wù)分錄在1月份補(bǔ)上
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