問題已解決

老師,我4月應(yīng)交增值稅是零,不用交稅。但是,有個(gè)稅控盤維護(hù)費(fèi),這可以抵免稅額。那怎么做了?

84784997| 提問時(shí)間:2019 05/07 14:15
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這種先不要抵扣,等以后有需要交稅的時(shí)候抵扣。
2019 05/07 14:15
84784997
2019 05/07 14:17
老師,維護(hù)費(fèi)款已經(jīng)付了,也有發(fā)票,那怎么做賬務(wù)處理?
宋生老師
2019 05/07 14:19
你好!借管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金等就好了
84784997
2019 05/07 14:22
是不是還要再做個(gè):借 管理費(fèi)用 負(fù)數(shù);貸 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額 ?
84784997
2019 05/07 14:23
還是等下個(gè)月有要交增值稅了 再做這一筆分錄?
宋生老師
2019 05/07 14:23
你好!是的。等減免的時(shí)候才做
84784997
2019 05/07 14:25
謝謝老師
84784997
2019 05/07 14:27
那填報(bào)增值稅時(shí),附表四  ,維護(hù)費(fèi)那行,本期發(fā)生額 我填560,本期實(shí)際抵減稅額那我填零?
84784997
2019 05/07 14:28
還是發(fā)生額的560我也不填,等什么時(shí)候有增值稅要抵減了再填發(fā)生額和本期實(shí)際抵減額?
宋生老師
2019 05/07 14:48
你好!最好是都不填。當(dāng)然你填了,本期不抵減也是沒問題。過是可以過
84784997
2019 05/07 15:09
嗯,明白了,謝謝老師
宋生老師
2019 05/07 15:12
你好!不用客氣的了。
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