問題已解決

你好,請(qǐng)問出口退稅已申報(bào),因?yàn)槲词諈R,需轉(zhuǎn)免稅,是否要在免抵退系統(tǒng)沖紅?

84785041| 提問時(shí)間:2019 05/06 10:45
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馮慧老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
只需在增值稅申報(bào)表中做免稅申報(bào),步驟如下: 1、 在表二14行填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 2、 填寫表一免稅18行或19行 3、 填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表(季度)第四行第1列 4、 主表的第9行“免稅貨物銷售額”
2019 05/06 11:26
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