問題已解決
老師,職工福利費有進賬。我應(yīng)該如何做分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借:管理費用/銷售費用_福利費
貸:應(yīng)付職工薪酬_福利費
如果我的回答讓您滿意,請給予好評,謝謝!
2019 05/04 10:02
84784973
2019 05/04 10:30
若是報銷的車票按照福利費來抵扣了,則借方的應(yīng)付職工薪酬福利費要不要再轉(zhuǎn)到管理費里呢
84784973
2019 05/04 10:30
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 1000元 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)90元
貸:銀行存款 1090元 然后做進項稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 90 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)90元
玲子
2019 05/04 10:51
報銷的費用,一般不會放到福利費
閱讀 914