問題已解決

老師:請(qǐng)問如果上年其他應(yīng)收款本年收回并支出,預(yù)算會(huì)計(jì)是否應(yīng)為:借:資金結(jié)存_貨幣資金 貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存_貨幣資金 謝謝!

84784973| 提問時(shí)間:2019 04/29 10:53
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
姜老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師
上年應(yīng)收款項(xiàng)借:銀行 貸:其他應(yīng)收款。如果是今年的支出借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用或者單位管理費(fèi)用 貸:銀行存款 預(yù)算會(huì)計(jì)借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存-貨幣資金。
2019 04/29 11:20
84784973
2019 04/29 20:44
老師:您好!因?yàn)槲覀兊钠渌麘?yīng)收款是上年結(jié)轉(zhuǎn)的今年年初錄入期初數(shù)時(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)已錄入,但預(yù)算會(huì)計(jì)期初數(shù)是不錄入的吧?但現(xiàn)在收回同時(shí)支出但支出時(shí)我知道預(yù)算會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是:借:事業(yè)支出;貸:資金結(jié)存_貨幣資金但是預(yù)算會(huì)計(jì)期初數(shù)未錄入收回資金結(jié)存是不是應(yīng)該做分錄:借資金結(jié)存_貨幣資金;因?yàn)槭巧夏甑慕Y(jié)轉(zhuǎn)資金,同時(shí)應(yīng)該做分錄:貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)???這樣,收回的其他應(yīng)收款再支出完整的分錄是否應(yīng)為:借:資金結(jié)存_貨幣資金;貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn);借:事業(yè)支出;貸:資金結(jié)存_貨幣資金;請(qǐng)問老師是否正確?謝謝了!
姜老師
2019 04/30 08:51
其他應(yīng)收款時(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理,你年初錄入財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)科目入戶預(yù)算會(huì)計(jì)沒有錄入期初數(shù),今年就不用做預(yù)算會(huì)計(jì)賬務(wù)處理。只做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:銀行 貸:其他應(yīng)收款。
姜老師
2019 04/30 08:51
資金結(jié)存是預(yù)算會(huì)計(jì)賬務(wù)處理。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~