問(wèn)題已解決

我們公司購(gòu)進(jìn)一批辦公桌椅的時(shí)候,入管理費(fèi)用--辦公費(fèi)了,但是現(xiàn)在處置了這批辦公桌椅,收到現(xiàn)金2000,怎么做賬務(wù)處理?

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/26 11:58
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)處置時(shí)需要按3%計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅,減免稅1%,按2%交增值稅
2019 04/26 11:58
84785003
2019 04/26 12:06
分錄怎么做?
江老師
2019 04/26 12:08
一、 借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、借:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金、應(yīng)收賬款) 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 三、借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:固定資產(chǎn)清理 四、減免稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) 貸:營(yíng)業(yè)外收入——減免稅費(fèi)
84785003
2019 04/26 12:14
這批辦公桌椅購(gòu)入的時(shí)候不做固定資產(chǎn),而是入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
江老師
2019 04/26 12:15
一、借:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金、應(yīng)收賬款) 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 二、減免稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) 貸:營(yíng)業(yè)外收入——減免稅費(fèi) 沒(méi)有其他業(yè)務(wù)成本
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