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老師好,員工報(bào)銷提供的增值稅發(fā)票1000元,實(shí)際報(bào)銷500元,賬務(wù)要怎么處理?

84784999| 提問時(shí)間:2019 04/24 19:51
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吳少琴老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
直接按500報(bào)銷處理就可以
2019 04/24 19:53
84784999
2019 04/24 19:55
發(fā)票認(rèn)證了以后,本期可以抵扣的金額就比賬面上的金額多了,這樣沒問題嗎?
吳少琴老師
2019 04/24 20:02
你實(shí)際就報(bào)銷500就按500入賬
84784999
2019 04/24 20:05
我是增值稅專用發(fā)票,認(rèn)證了發(fā)票以后,可以抵扣的金額就多了,我實(shí)際賬面上的進(jìn)項(xiàng)稅額跟認(rèn)證以后能抵扣的金額就不一致了,這樣可以嗎?
吳少琴老師
2019 04/24 20:06
那你按照 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 進(jìn)項(xiàng) 1000 貸銀行存款或者庫存現(xiàn)金500 營業(yè)外收入500入賬
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