問題已解決

老師,我是物業(yè)公司,開票的時(shí)間和收入確實(shí)的時(shí)間不一致,有的時(shí)候6月份,收7~9月的物業(yè)費(fèi),然6月就開票了,但是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,7~9月的款只能算預(yù)收,借:銀行 貸:預(yù)收賬款。但是我7~9月的預(yù)收款,我在6月已經(jīng)開票了,我應(yīng)該怎么做這比增值稅的借代分錄

84785010| 提問時(shí)間:2019 04/19 23:14
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!增值稅開票就要計(jì)算 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)
2019 04/20 05:26
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