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應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng) 數(shù)額怎么填啊?

84784951| 提問時(shí)間:2019 04/16 17:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,就是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
2019 04/16 17:32
84784951
2019 04/16 17:34
是根據(jù)申報(bào)表上面的數(shù)字嗎?
84784951
2019 04/16 17:35
怎么做分錄
鄒老師
2019 04/16 17:35
你好,是根據(jù)你認(rèn)證未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的金額填寫
84784951
2019 04/16 17:51
分錄怎么做啊
鄒老師
2019 04/16 17:55
你好,借原材料等科目 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng) 稅 額,貸;銀行存款等科目
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