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18年報增值稅,少報了開票收入,今年4月份才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在應該怎么處理?

84784968| 提問時間:2019 04/16 11:36
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
您好,您應該補確認收入收入和結轉成本,然后匯算清繳的時候填在跨年度調整項目里面
2019 04/16 12:50
84784968
2019 04/16 18:55
老師,請問廣告業(yè)的成本應該怎么確定呢?
文老師
2019 04/16 20:05
就是和您的廣告收入直接相關的支出
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