問題已解決

這個(gè)從外賬手里接回賬發(fā)現(xiàn)23年收入少報(bào)五千,已經(jīng)開票了,這個(gè)賬務(wù)上現(xiàn)在該怎么處理

84785026| 提問時(shí)間:07/07 17:37
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好?幾月份的需要更正申報(bào)
07/07 17:38
84785026
07/07 17:48
去年11月的
84785026
07/07 17:48
那我所得稅匯算清繳也得更正嗎
84785026
07/07 17:49
賬也反結(jié)賬重新做進(jìn)去嗎
耿老師
07/07 17:52
你好,賬面的話可以通過疫情年度損益調(diào)整科目,開了發(fā)票沒報(bào)稅嗎?數(shù)據(jù)都是自動(dòng)獲取的不應(yīng)該這樣?申報(bào)需要更正當(dāng)期的
84785026
07/07 17:54
增值稅申報(bào)好著
84785026
07/07 17:54
所得稅跟賬上的少做了一張票,差了五千
耿老師
07/07 17:55
你的意思是企業(yè)所得稅收入少申報(bào)了?增值稅申報(bào)的收入和企業(yè)所得稅申報(bào)的收入不相同
84785026
07/07 18:02
是的,增值稅是按實(shí)際開票收據(jù)獲取的,他做賬的時(shí)候少做一張票
84785026
07/07 18:03
報(bào)稅的時(shí)候增值稅直接獲取數(shù)字申報(bào)了,是正確的直接
84785026
07/07 18:03
然后手動(dòng)錄的所得稅錯(cuò)了
耿老師
07/07 18:05
你好,這樣的話需要更正當(dāng)期的企業(yè)所得稅申報(bào)表
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