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繳納增值稅,分錄是借應交稅費-已交稅金 貸:銀行存款 對么?那怎么沖銷那貸方的銷項稅額

84784983| 提問時間:2019 04/12 16:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你是當月交當月的嗎 銷項進項分別結轉到轉出未交增值稅
2019 04/12 16:59
84784983
2019 04/12 17:01
沒有,這月繳納上月
84784983
2019 04/12 17:02
當月報稅不是報上月的么,然后扣款了
84784983
2019 04/12 17:02
沒有進項
84784983
2019 04/12 17:03
只有銷項,然后繳納了增值稅,然后三月份扣了稅款,是2 月份開的票,那我三月份做繳納稅款的時候怎么做
84784983
2019 04/12 17:05
是不是先做一筆三級科目是已交稅金,在做一筆結轉銷像的稅金,那直接做借應交稅費——應交增值稅銷項 貸應交稅費,應交增值稅已交稅金么
郭老師
2019 04/12 17:13
借應交稅費-應交增值稅-銷項 貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅 借應交稅費-未交增值稅 貸銀存
84784983
2019 04/12 17:17
這個是開票的那個月做的么
84784983
2019 04/12 17:17
那已交稅金是針對什么情況下做的?
84784983
2019 04/12 17:18
我二月份開票,三月份申報扣款,那三月份做扣款的的時候掛賬要這么做么
84784983
2019 04/12 17:19
當月開票也得下月申報才能扣款,那開票的的當月就得結轉這樣做了么,
郭老師
2019 04/12 17:50
不是,最后一個是交稅的當月做,其他的開發(fā)票的當月做
郭老師
2019 04/12 17:51
當月交當月的做的
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