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房地產(chǎn)行業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳A105010表中第25行實(shí)際發(fā)生的稅金及附加土地增值稅那里包括預(yù)交的增值稅嗎

84785022| 提問時間:2019 04/11 17:01
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!是包括你們實(shí)際繳納的
2019 04/12 06:54
84785022
2019 04/12 10:06
實(shí)際繳納的里邊包含土地使用稅,房產(chǎn)稅嗎,還是只算增值稅附加稅和土地增值稅
耿老師
2019 04/12 10:12
你好,只要是在應(yīng)交稅費(fèi)科目下核算的都包括。
84785022
2019 04/12 10:33
還有個問題老師,我看著我們2017年度匯算清繳的時侯表A105010實(shí)際發(fā)生的稅金及附加那里填的數(shù)比賬面上的數(shù)少180萬,我可以在2018年度匯算清繳的時候把2017年少填的180萬加在2018年實(shí)際發(fā)生的稅金及附加這個數(shù)里嗎
84785022
2019 04/12 10:35
2018年度實(shí)際繳納企業(yè)所得稅403萬元,年終12月份的應(yīng)納稅額為268萬,多交135萬
耿老師
2019 04/12 11:34
你好,按規(guī)定是不用再填寫了。可以申請退稅。
84785022
2019 04/12 12:20
想在2019年第一季度把多交的稅款抵了,2019年季報應(yīng)納稅額為160萬,先填報的2018年度匯算清繳,問問填報的時候能把2017年少報的180萬實(shí)際發(fā)生的稅金及附加加在2018年里嗎
耿老師
2019 04/12 12:21
你好,一般情況下17年的數(shù)據(jù)不再計入18年了。
84785022
2019 04/12 12:23
這樣的話公司就多交稅款了啊,我試填了下,加與不加稅款差著60萬呢
耿老師
2019 04/12 13:14
17年的應(yīng)該是在彌補(bǔ)之前的虧損里。也就是后邊的彌補(bǔ)虧損的那個明細(xì)表。
耿老師
2019 04/12 13:14
17年的應(yīng)該是在彌補(bǔ)之前的虧損里。也就是后邊的彌補(bǔ)虧損的那個明細(xì)表。
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