問題已解決

負數(shù)沖銷上月未開票收入后重新做銷售入賬時銷項稅如何處理?因為上月確認未開票收入已經(jīng)繳納了增值稅了

84785020| 提問時間:2019 04/11 11:53
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
沖銷時 借:應(yīng)收賬款 -負數(shù) 貸:營業(yè)收入 -負數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-銷 -負數(shù) 正常開具 借:應(yīng)收賬款 貸:營業(yè)收入 應(yīng)交稅費 不影響我總的交納的稅。
2019 04/11 12:07
84785020
2019 04/11 12:31
謝謝老師!那我除了銷售合同沒有其他附件,可以不附原始憑證嗎?或者復(fù)印一份合同作為原始憑證可以嗎?
陳詩晗老師
2019 04/11 12:32
用復(fù)印的合同作為附件。不要白條入賬
84785020
2019 04/11 12:34
我的意思是做未開票收入的時候的處理
陳詩晗老師
2019 04/11 12:51
附你的合同復(fù)印 件作為原始憑證
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~