問題已解決
若是之前認(rèn)證了專票,也已申報抵扣,但是后期發(fā)現(xiàn)不能抵扣,這種情況怎么處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答那就要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借方科目就是你當(dāng)時這發(fā)票的做賬的科目 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
申報的時候在附表二下半截進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2019 04/10 18:00
84784991
2019 04/10 18:04
老師好,那就是借:費用 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項費用轉(zhuǎn)出 是嗎?
馬老師
2019 04/11 00:25
是的,就是這樣的分錄。
麻煩給老師五星好評謝謝
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