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去年做的發(fā)票,今年沖紅,主營業(yè)務收入為負數,營業(yè)外收入也是負數,這樣的正確嗎?
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速問速答今年還開發(fā)票嗎?不開的用以前年度損益調整科目做
2019 04/10 10:48
84784968
2019 04/10 10:51
不開的話,怎么做,用以前年度的損益怎么做?
84784968
2019 04/10 10:51
我直接做了按照原憑證紅字做了一遍
84784968
2019 04/10 10:53
感覺不對,數字都為負數了
郭老師
2019 04/10 10:57
借以前年度損益調整,銷項貸銀存
成本紅沖,借庫存商品貸以前年度損益調整
以前年度損益調整科目差額結轉到利潤分配借利潤分配貸以前年度損益調整
84784968
2019 04/10 11:03
我這是工程款,沒有銀存付錢。成本也是應付賬款掛賬的
84784968
2019 04/10 11:04
快賬軟件自動結轉損益
84784968
2019 04/10 11:05
營業(yè)外收入為減免的增值稅部分,主營業(yè)務收入為開票的收入,我該怎么做憑證
郭老師
2019 04/10 11:08
那你把銀存改成應付應收不就可以了嗎
84784968
2019 04/10 11:13
老師,這是我現在做的,錯誤的對吧
84784968
2019 04/10 11:16
所以這個剩下的就是主營業(yè)務收入和營業(yè)外收入為兩個負數
84784968
2019 04/10 11:17
我就不知道怎么做了,調整的我也做不出來
郭老師
2019 04/10 11:19
借以前年度損益調整,銷項貸應收
成本紅沖,借庫存商品貸以前年度損益調整
以前年度損益調整科目差額結轉到利潤分配借利潤分配貸以前年度損益調整
84784968
2019 04/10 11:26
我之前做的紅字沖的稅金什么的都是對的撒,然后在做您說的調整憑證,對么?
郭老師
2019 04/10 11:28
不是的,你的不做了,直接做這個
84784968
2019 04/10 11:32
如果我今年開票我就不需要這么麻煩。自動沖減今年的收入,那,成本相應的我也少提供對吧
郭老師
2019 04/10 11:38
收入一正一負數抵了就可以
84784968
2019 04/10 11:42
嗯,謝謝,那我就這樣算了,反正也開票了,不然調整的麻煩,理不清楚
郭老師
2019 04/10 11:46
可以的,不用客氣的
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