問(wèn)題已解決

現(xiàn)在申報(bào)季度企業(yè)所得稅,去年有虧損,系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)出來(lái)彌補(bǔ)虧損的嗎? 想手動(dòng)輸入也是不行的

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/09 15:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!是的。正常是不能直接抵扣了。因?yàn)樘潛p是匯算清繳后的。跟季度的不同
2019 04/09 15:44
84784981
2019 04/09 15:46
那到2019年的時(shí)候匯算清繳 多繳納的是不是申請(qǐng)退稅的?
宋生老師
2019 04/09 15:51
您好!是的。可以抵減或者退稅
84784981
2019 04/09 16:25
沒(méi)超過(guò)10月的銷(xiāo)售額,不用繳納增值稅,那這部分免稅收入,是填在這個(gè)表格什么位置?
宋生老師
2019 04/09 16:28
你好!填入小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額
84784981
2019 04/09 16:31
增值稅的表格填寫(xiě)了,季度企業(yè)所得稅的表格怎么體現(xiàn)呢?這個(gè)屬于營(yíng)業(yè)外收入吧?
宋生老師
2019 04/09 16:34
你好!這個(gè)免增值稅不一定免企業(yè)所得稅了
84784981
2019 04/09 16:36
我是直接把它加入營(yíng)業(yè)收入一欄中嗎?
宋生老師
2019 04/09 16:36
你好!收入是填入營(yíng)業(yè)收入了。
84784981
2019 04/09 16:39
那意思是說(shuō),在季度企業(yè)所得稅申報(bào)中,這部分免稅收入是暫時(shí)不用填,到匯算清繳的時(shí)候才填,是這個(gè)意思嗎?
宋生老師
2019 04/09 16:42
你好!不是的,企業(yè)所得稅不超過(guò)10萬(wàn)也要交的
84784981
2019 04/09 16:45
我知道是要交,我主要是不明白要填在申報(bào)表中的那一欄,我們營(yíng)業(yè)收入是184435.83元,免稅收入是5533.07元,我在季度企業(yè)所得申報(bào)表中,只填寫(xiě)了184435.83元,這個(gè)5533.07元不知道填在什么地方?
宋生老師
2019 04/09 16:50
你好!你這個(gè)5533.07是屬于企業(yè)所得稅上面免稅的收入是嗎?
84784981
2019 04/09 16:53
免交納增值稅收入
宋生老師
2019 04/09 16:57
你好!報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,你要把這2個(gè)收入合計(jì)數(shù)計(jì)入到收入里面。
84784981
2019 04/09 16:58
好的,我明白了,謝謝老師
宋生老師
2019 04/09 17:02
你好!不用客氣的了。
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