問(wèn)題已解決

企業(yè)是農(nóng)機(jī)銷售企業(yè),免增值稅的,每月都交印花稅,除非沒(méi)有形成銷售,現(xiàn)在要報(bào)年印花稅,這個(gè)怎么填,填年銷售額嗎?那不是交了雙份嗎?

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/06 09:21
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 以前交的印花稅,可以匯總填入申報(bào)表“已交稅金欄”,可以抵減掉的
2019 04/06 09:26
84785044
2019 04/06 09:36
印花稅年度申報(bào)表,資金賬簿是填注冊(cè)資金*0.0005嗎?
蔣飛老師
2019 04/06 09:40
你好! 是的,不過(guò)現(xiàn)在減半征收了稅率是萬(wàn)分之2.5
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