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上月有留抵,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

84785038| 提問時間:2019 04/04 10:56
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2019 04/04 11:01
84785038
2019 04/04 11:37
其他應(yīng)付款這么解釋給老板聽,能這么解釋嗎
84785038
2019 04/04 11:38
我的留抵在借方
84785038
2019 04/04 11:38
上個月的留抵在借方,那這個月怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
meizi老師
2019 04/04 11:42
你好 可以的 這樣解釋; 你這個月有要繳納的增值稅嗎 有要交的就把本月的結(jié)轉(zhuǎn)
84785038
2019 04/04 20:16
這樣結(jié)轉(zhuǎn)對嗎
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