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小規(guī)模納稅人派遣臨時(shí)工干活,差額開票,怎么做賬,編分錄?

84785005| 提問時(shí)間:2019 04/04 09:09
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好, 借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)付職工薪酬
2019 04/04 09:22
84785005
2019 04/04 10:01
老師,我們派遣的是臨時(shí)工,沒法給他交社保,做工資
月月老師
2019 04/04 10:06
你好,臨時(shí)工發(fā)工資嗎
84785005
2019 04/04 10:24
就是臨時(shí)工資,要給對(duì)方錢,但是不買保險(xiǎn)的,就是不知道,怎么處理,票還是差額開票的
月月老師
2019 04/04 10:26
你好,也是工資部分計(jì)入成本。也就是差額開票的扣除額。
84785005
2019 04/04 10:46
臨時(shí)工我們不交保險(xiǎn)的,沒法入成本的
月月老師
2019 04/04 10:53
你好,你就全部計(jì)入往來款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:其他應(yīng)付款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
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