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實(shí)務(wù)
問題已解決
以前年度已繳納未計(jì)提或少計(jì)提的企業(yè)所得稅,2018年做了:借:以前年度損益調(diào)整800貸:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅800,再做:利潤分配——未分配利潤800 貸:以前年度損益調(diào)整800。這個(gè)以前年度損益調(diào)整,在2018年匯算清繳時(shí)需要填報(bào),對(duì)所得稅增減有影響嗎?要做納稅調(diào)整嗎?
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速問速答在2018年匯算清繳時(shí)需要填報(bào)
對(duì)所得稅增減沒有影響,不要做納稅調(diào)整。
2019 03/29 12:27
84785024
2019 03/29 12:51
那老師在哪個(gè)表的哪一項(xiàng)填?金額按多少填,以前年度損益調(diào)整余額為零
文文老師
2019 03/29 13:03
按調(diào)整后的金額填寫
84785024
2019 03/29 13:10
那老師在哪個(gè)表的哪一項(xiàng)填?金額按多少填?如果沒填,有關(guān)系嗎?
文文老師
2019 03/29 13:14
主表所得稅費(fèi)用,按調(diào)整后的所得稅費(fèi)用,即原來的所得稅費(fèi)用+800
84785024
2019 03/29 13:18
1.如果沒填有關(guān)系嗎?2.還有老師,2018年購進(jìn)原材料20000元,未收到發(fā)票,做了暫估入賬,匯算清繳前不能收到發(fā)票,那匯算清繳時(shí)如何填報(bào),在哪個(gè)表的什么項(xiàng)目調(diào)增?
文文老師
2019 03/29 13:40
1.沒填沒關(guān)系
2.納稅調(diào)整表,其他欄
84785024
2019 03/29 13:42
公司沒有給員工統(tǒng)一繳納社保,2018年員工自己交的社保8000元,老板全部給予報(bào)銷。老師,這個(gè)8000元能不能稅前扣除?是不是填寫在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的各類基本社會(huì)保障性繳款這一欄?
文文老師
2019 03/29 13:51
社保收據(jù)抬頭如果是你們公司,可以稅前扣除
若調(diào)增,是填寫在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的各類基本社會(huì)保障性繳款這一欄
84785024
2019 03/29 13:56
社保收據(jù)是員工個(gè)人的名字,可以報(bào)銷,稅前扣除嗎?
文文老師
2019 03/29 15:12
可以報(bào)銷,不可以稅前扣除
84785024
2019 03/29 15:13
老師,給員工報(bào)銷社保費(fèi)為什么不能稅前扣除呢?那給員工報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)呢?
文文老師
2019 03/29 15:20
不是合理票據(jù)不能稅前扣除
84785024
2019 03/29 15:22
1.老師,票據(jù)是社保正式發(fā)票2.那給員工報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)可以作為福利費(fèi)稅前扣除嗎?
文文老師
2019 03/29 15:39
1.這里的合理票據(jù)是指發(fā)票抬頭是你們公司
2.報(bào)銷的醫(yī)藥費(fèi),不可以稅前扣除。若有工會(huì),可從工會(huì)那邊支出。
84785024
2019 03/29 22:44
老師,2018年4月份有兩筆進(jìn)項(xiàng)稅180元,是招待費(fèi)和福利費(fèi)的,應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,之前的會(huì)計(jì)沒有做,我也是才發(fā)現(xiàn)。那我在2019年3月份可以做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?借:管理費(fèi)用——招待費(fèi)160 管理費(fèi)用——福利費(fèi)20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)賬稅轉(zhuǎn)出180,納稅申報(bào)填報(bào)時(shí)轉(zhuǎn)出180,可以嗎?
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