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去采購了一批原材料,款項已付,材料也到庫了,但是月末發(fā)票還沒到?能不能掛應(yīng)付賬款-暫估這個科目?還如何寫正確的分錄呢

84784949| 提問時間:2019 03/19 16:39
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
可以的,材料要暫估入庫,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2019 03/19 16:41
84784949
2019 03/19 16:45
但是錢明明都付了還掛應(yīng)付賬款-暫估?為啥不貸銀行存款?下月收到發(fā)票改如何處理?
辜老師
2019 03/19 16:48
你付款的時候,是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 貨物暫估入庫,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 到票后,借:原材料 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負數(shù) 借:原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 貸:預(yù)付賬款
84784949
2019 03/19 17:08
如果它中間隔了幾個月再到票, 中間這幾個月是否不用沖回?我?guī)臀铱聪挛覀儠嬤@個分錄,我看不懂
84784949
2019 03/19 17:10
他寫的收到收到發(fā)票分錄:借:應(yīng)付暫估,貸:應(yīng)付賬款-某公司?啥意思
辜老師
2019 03/19 19:41
沒有收到發(fā)票就不用沖回,
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