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專票沒有把發(fā)票信息填寫完整,可以當普票入帳嗎?就是不做進項稅額抵扣

84784973| 提問時間:2019 03/18 16:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,有稅號,名稱信息?
2019 03/18 16:55
84784973
2019 03/18 17:01
嗯額,有的,就是沒填地址電話還有開戶行
鄒老師
2019 03/18 17:02
你好,那你可以按普通發(fā)票入賬就是了
84784973
2019 03/18 17:09
嗯額,老師,之前的公司注銷,現(xiàn)在的公司與之前是一個法人,辦公地點沒變,之前公司的房租押金單已經讓物業(yè)更改為現(xiàn)在的公司名稱,但押金收據的日期沒改,有問題嗎?有租房合同變更的
鄒老師
2019 03/18 17:19
你好,押金日期是在你新公司成立之前?
84784973
2019 03/18 17:21
老師,是的呢
鄒老師
2019 03/18 17:22
你好,那就需要更改到新公司成立之后才是的
84784973
2019 03/18 17:25
老師,可是人家物業(yè)說要按之前的日期寫,不能改,合同變更上都有記錄,這怎么操作呢?
鄒老師
2019 03/18 17:26
你好,如果不能更改,新公司就無法把這個押金入賬的
84784973
2019 03/18 17:29
噢,老師,如果改了,那這筆押金怎么入帳呢?當時是老板直接轉的 借:其他應收款~押金 貸:其他應付款~老板 這樣對嗎?
鄒老師
2019 03/18 17:33
你好,是的,是這樣做分錄
84784973
2019 03/18 17:43
鄒老師,之前那個退回多扣了個人部分社保問題,我一直似懂非懂, 退回多扣的分錄 借;其他應付款 (多扣社保公積金個人承擔部分) 貸;應付職工薪酬 然后再正常做發(fā)放薪資分錄 借;應付職工薪酬? 貸;銀行存款 老師,我想問的是如果按上面的分錄做,那該月薪資計提時: 借 管理費用~應付職工薪酬 貸:應付職工薪酬~工資 這里計提的應付職工薪酬是包括退回的社保嗎?
84784973
2019 03/18 17:44
鄒老師,之前那個退回多扣了個人部分社保問題,我一直似懂非懂,想不明白, 退回多扣的分錄是 借;其他應付款 (多扣社保公積金個人承擔部分) 貸;應付職工薪酬 然后再正常做發(fā)放薪資分錄 借;應付職工薪酬? 貸;銀行存款 老師,我想問的是如果按上面的分錄做,那該月薪資計提時: 借 管理費用~應付職工薪酬 貸:應付職工薪酬~工資 這里計提的應付職工薪酬是包括退回的社保嗎?
84784973
2019 03/18 17:44
鄒老師,之前那個退回多扣了個人部分社保問題,我一直似懂非懂,想不明白, 退回多扣的分錄是 借;其他應付款 (多扣社保公積金個人承擔部分) 貸;應付職工薪酬 然后再正常做發(fā)放薪資分錄 借;應付職工薪酬? 貸;銀行存款 老師,我想問的是如果按上面的分錄做,那該月薪資計提時: 借 管理費用~應付職工薪酬 貸:應付職工薪酬~工資 這里計提的應付職工薪酬是包括退回的社保嗎?
84784973
2019 03/18 17:45
鄒老師,之前那個退回多扣了個人部分社保問題,我一直似懂非懂,想不明白, 退回多扣的分錄是 借;其他應付款 (多扣社保公積金個人承擔部分) 貸;應付職工薪酬 然后再正常做發(fā)放薪資分錄 借;應付職工薪酬? 貸;銀行存款 老師,我想問的是如果按上面的分錄做,那該月薪資計提時: 借 管理費用~應付職工薪酬 貸:應付職工薪酬~工資 這里計提的應付職工薪酬是包括退回的社保嗎?
鄒老師
2019 03/18 17:52
你好,計提工資金額是包括退回部分的社保的
84784973
2019 03/18 18:02
老師,包括的話, 那退回多扣的分錄 借;其他應付款 (多扣社保公積金個人承擔部分) 貸;應付職工薪酬 這里轉進的應付職工薪酬沒有重復嗎?
鄒老師
2019 03/18 18:21
你好,退回多扣 借方是其他應收款才是的 而且與貸方的應付職工薪酬是不重復的
84784973
2019 03/18 19:48
嗯額,老師,這里退回多扣 借方是其他應收款,那跟發(fā)薪資分錄其他應付款沖突嗎?
鄒老師
2019 03/18 19:49
你好,你發(fā)放工資扣除個人部分社保,公積金不是通過其他應收款貸方核算嗎?
84784973
2019 03/18 19:52
老師,公司是先扣除,然后繳納社保公積金,不是通過其他應付款核算嗎? 那退回多扣,也應該是其他應付款對嗎?還是哪里不對呢?
鄒老師
2019 03/18 19:53
你好,先扣除,后繳納,那是通過其他應付款核算 那扣回多扣除就是這個分錄 借;其他應付款 貸;應付職工薪酬
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