問題已解決

月度終了,企業(yè)應(yīng)當將當月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目。這樣的話,前面還需做一步 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 嗎

84785013| 提問時間:2019 03/16 21:45
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,是的,前面還需做一步 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019 03/16 21:46
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