問題已解決

屬期專票稅控開票有數(shù),是正數(shù)的,普票是負(fù)數(shù)的,申報的時候只申報正數(shù)的專票數(shù),普票負(fù)數(shù)的沒有通過,我下個月申報3月份的怎么更正申報呢?還有增值稅附表一銷售上面可以填寫負(fù)數(shù)嗎?

84784996| 提問時間:2019 03/16 20:38
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,如果普通負(fù)數(shù),需要到稅務(wù)局大廳窗口進(jìn)行非正常申報的。一般情況下,增值稅附表一銷售上面,不可以填寫負(fù)數(shù)。
2019 03/16 20:42
84784996
2019 03/16 20:45
這個我是1月份的,普票負(fù)數(shù)的,我沒有申報上,那我現(xiàn)在3月份有開票了可以把1月的普票負(fù)數(shù)減去再申報嗎,系統(tǒng)能申報上嗎?能比對通過嗎?
王雁鳴老師
2019 03/16 20:47
您好,估計不行的,您試試吧,不行就到稅務(wù)局進(jìn)行非正常申報吧。
84784996
2019 03/16 20:49
好的謝謝
王雁鳴老師
2019 03/16 20:52
您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
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