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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2月份有購(gòu)進(jìn)和銷(xiāo)售的銀行流水記錄,均是在2月份付出貨款和收到貨款,但是發(fā)票均是在3月份收到購(gòu)進(jìn)發(fā)票和開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票,該怎樣做這幾筆分錄
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速問(wèn)速答2月支付貨款,借預(yù)付賬款,貸,銀行存款,收到貨款,借,銀行存款,貸,預(yù)收賬款
2019 03/15 19:48
84784959
2019 03/15 19:53
老師的意思還是算做2月份的購(gòu)銷(xiāo)商品和銷(xiāo)售收入了?發(fā)票是3月份的,按照實(shí)際的收付做分錄嗎
辜老師
2019 03/15 19:54
如果2月收到而且銷(xiāo)售了的話(huà),要暫估入庫(kù),然后確認(rèn)收入
84784959
2019 03/15 19:55
稅務(wù)局,稅控盤(pán)應(yīng)該是按照開(kāi)票的月份進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)售,并交納增值稅的了
84784959
2019 03/15 19:58
就是購(gòu)進(jìn)和銷(xiāo)售均在2月底的,均是現(xiàn)款的,不存在后付款,但是發(fā)票均在3月開(kāi)具的
辜老師
2019 03/15 20:01
你2月銷(xiāo)售貨物了,就要確認(rèn)收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅,暫估貨物入庫(kù)1,借,庫(kù)存商品,貸,暫估應(yīng)付款,確認(rèn)收入,借,應(yīng)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷(xiāo)項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸,庫(kù)存商品
84784959
2019 03/15 20:43
那3月份開(kāi)的發(fā)票,在3月份還要做記賬分錄嗎?
84784959
2019 03/15 21:38
應(yīng)該不用做什么分錄了吧?但是稅控應(yīng)該是算3月的進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng),并繳納增值稅
辜老師
2019 03/16 07:54
你2月確認(rèn)收入了,2月就有銷(xiāo)項(xiàng)稅,3月才認(rèn)證發(fā)票,3月才有進(jìn)項(xiàng)稅
84784959
2019 03/16 08:07
我的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票也是3月開(kāi)的,進(jìn)項(xiàng)也是3月的,只是二月有銀行進(jìn)出流水記錄,我二月沒(méi)有開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票,是在二月做主營(yíng)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入,并做價(jià)稅分錄憑證嗎?還是把銷(xiāo)售收入做到3月份,購(gòu)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)也做到3月份?
辜老師
2019 03/16 08:29
你貨物是2月銷(xiāo)售,收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅就要做到2月
2月暫估貨物入庫(kù),借,庫(kù)存商品,貸,暫估應(yīng)付款,
確認(rèn)收入,借,應(yīng)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷(xiāo)項(xiàng)稅,
結(jié)轉(zhuǎn)成本,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸,庫(kù)存商品
3月到票,借,庫(kù)存商品 負(fù)數(shù),貸,暫估應(yīng)付款,負(fù)數(shù),借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
84784959
2019 03/16 13:47
那假設(shè)2月份購(gòu)進(jìn)是含增值稅11600元,銷(xiāo)售是含增值稅23200元,那做分錄是如下嗎?
2月份記賬憑證分錄:
摘要: 2月暫估貨物入庫(kù),借11600,庫(kù)存商品,貸11600,暫估應(yīng)付款,
摘要: 確認(rèn)收入,借23200,應(yīng)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000,應(yīng)交稅費(fèi)3200~應(yīng)交增值稅~銷(xiāo)項(xiàng)稅,
摘要: 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借10000,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸10000,庫(kù)存商品
3月份的記賬憑證分錄:
摘要: 3月到票,借-11600,庫(kù)存商品 負(fù)數(shù),貸-11600,暫估應(yīng)付款,負(fù)數(shù),借:庫(kù)存商品10000 應(yīng)交稅費(fèi)1600~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款11600
辜老師
2019 03/16 13:52
暫估入庫(kù),可以按不含稅價(jià)暫估,其他是對(duì)的
84784959
2019 03/16 14:06
哦,太復(fù)雜了,不可以把購(gòu)進(jìn)和銷(xiāo)售收入都算到3月份嗎?因?yàn)檫M(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)的發(fā)票都是在3月開(kāi)具的,且稅務(wù)系統(tǒng)是按照開(kāi)票月份才算購(gòu)進(jìn)和銷(xiāo)售收入的,銀行流水記錄在2月份,稅務(wù)是不管的,這樣做分錄會(huì)比較簡(jiǎn)單。
辜老師
2019 03/16 14:13
如果你貨物是3月實(shí)際銷(xiāo)售的,可以在3月處理
84784959
2019 03/16 14:16
是3月開(kāi)具的發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)就按3月銷(xiāo)售的,稅務(wù)局還管你是不是貨2月發(fā)給客戶(hù)了呀?
辜老師
2019 03/16 14:19
不會(huì)的,你2月發(fā)票了符合收入的確認(rèn),要做未開(kāi)票收入,確認(rèn)收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅的
84784959
2019 03/16 14:39
若2月份的流水記錄當(dāng)做為預(yù)付款,算3月份發(fā)貨并開(kāi)具的進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,可以做在3月份的記賬憑證中嗎?
辜老師
2019 03/16 14:44
如果你2月收入成本同時(shí)不確認(rèn),你可以3月確認(rèn)收入和采購(gòu)貨物
84784959
2019 03/17 11:09
就是2月份不做成本和收入記賬憑證確認(rèn)的,多放在3月份確認(rèn),且進(jìn)銷(xiāo)發(fā)票也都是在3月份的。
辜老師
2019 03/17 11:52
是的,可以的,2月只做收款和付款,其他在3月做
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