問題已解決
關于暫估問題,企業(yè)收到已入原材料的發(fā)票,借:應付賬款-暫估,貸:應付賬款-某公司,這個科目是啥意思哦?書上不是說收到發(fā)票應該先做一筆相反的分錄借:應付賬款-暫估,貸原材料,然后再重新寫一個分錄嗎??
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速問速答你好,是不是沖銷分錄做錯了?
取得發(fā)票是沖銷之前暫估,然后根據(jù)發(fā)票做購進分錄才是的
2019 03/15 17:26
84784949
2019 03/15 17:27
分錄沒有錯?它是把之前的暫估沖了
鄒老師
2019 03/15 17:27
你好,有錯誤,沖銷暫估分錄是
借:應付賬款-暫估,貸原材料
84784949
2019 03/15 17:28
我們公司會計做的賬應該沒有錯哦
鄒老師
2019 03/15 17:28
你好,我的意思是這個人做的收到材料發(fā)票分錄(借:應付賬款-暫估,貸:應付賬款-某公司)是錯誤的
84784949
2019 03/15 17:30
我們會計給我解釋的是!他之前寫的借原材料,貸應付暫估,現(xiàn)在再寫個借應付暫估,貸應付賬款-某公司
84784949
2019 03/15 17:31
應付賬款暫估一貸一借就抵消了,以這樣子???!
鄒老師
2019 03/15 17:32
你好,這樣是不符合暫估,沖銷,再根據(jù)發(fā)票做購進分錄規(guī)定的
84784949
2019 03/15 17:33
就是不合規(guī)嘛,
鄒老師
2019 03/15 17:33
你好,是的,之前會計處理分錄是錯誤的
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