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老師,用資本金支付工程款怎么做分錄

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2019 03/13 10:26
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 收到資本金分錄 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 支付工程款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2019 03/13 10:27
84785013
2019 03/13 11:10
在建工程科目不用嗎? 用資本金支付規(guī)劃費(fèi),設(shè)計(jì)費(fèi)支付貸款利息的分錄等。
bamboo老師
2019 03/13 11:16
您支付的時(shí)候收到發(fā)票了么
84785013
2019 03/13 12:02
沒(méi)見(jiàn)發(fā)票,只見(jiàn)到銀行回單 我們是區(qū)級(jí)部門,管理棚戶區(qū)項(xiàng)目的貸款和資本金,四個(gè)項(xiàng)目四個(gè)賬戶,不是代建企業(yè),但是支付工程款的時(shí)候,用資本金直接支付給了工程隊(duì),設(shè)計(jì)院,銀行等
bamboo老師
2019 03/13 12:06
那現(xiàn)在只要做這樣的分錄 收到發(fā)票后再做別的分錄
84785013
2019 03/13 13:52
用資本金直接支付給了設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)費(fèi),規(guī)劃費(fèi),歸還投資銀行貸款利息等,是計(jì)入管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用呢。
bamboo老師
2019 03/13 13:53
利息做財(cái)務(wù)費(fèi)用 其他的計(jì)入管理費(fèi)用
84785013
2019 03/13 15:24
分錄是:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用--利息,貸:銀行存款--資本金。但是是直接用資本金支付的,那怎樣反映資本金減少呢。
84785013
2019 03/13 15:33
是不是年終結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)把實(shí)收資本貸方余額轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)的貸方
bamboo老師
2019 03/13 15:38
不是 是把損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
84785013
2019 03/13 15:39
老師,上面的問(wèn)題還沒(méi)有回答,分錄是:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用--利息,貸:銀行存款--資本金。但是是直接用資本金支付的,那怎樣反映資本金減少呢。
bamboo老師
2019 03/13 15:46
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