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問題已解決
從2019年一個(gè)開始季度銷售收入達(dá)不到30萬就免增值稅,那做賬的時(shí)候還要做應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅嗎
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速問速答你好,需要做收入與應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅分離的分錄,減免了就結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入
2019 03/11 08:45
84785021
2019 03/11 10:21
請(qǐng)問這個(gè)季度超不過30萬,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了,還有計(jì)提附加稅嗎,,如果下季度又超過30萬了,是不是又按正常交稅了呢
鄒老師
2019 03/11 10:25
你好,不超過30萬,不需要計(jì)提附加稅
超過了30萬就需要按正常交稅就是了
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