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如果月末應(yīng)交稅費(fèi)月末余額是負(fù)數(shù),是不是做分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

84784973| 提問時(shí)間:2018 11/13 22:32
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
上述說法完全正確,就是按這樣結(jié)轉(zhuǎn)處理,最后應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目是借方余額,本月不交增值稅,屬于留抵增值稅
2018 11/13 22:35
84784973
2018 11/13 22:38
每個(gè)月都需要把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎老師?那什么情況下是轉(zhuǎn)出多交增值稅
江老師
2018 11/13 22:39
可以每個(gè)月進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),也可以是年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)
84784973
2018 11/13 22:42
年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)的話,每個(gè)月就根據(jù)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)差額,做轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅,這一步分錄?
江老師
2018 11/13 22:43
這個(gè)可以是每個(gè)月進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理,也可以年末一次性結(jié)轉(zhuǎn),平時(shí)就不做結(jié)轉(zhuǎn)了
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