問題已解決

先請(qǐng)教個(gè)問題,月末計(jì)提增值稅的分錄是不是這樣的: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

84785015| 提問時(shí)間:2018 10/31 11:01
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
先要 , 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018 10/31 11:02
84785015
2018 10/31 11:13
老師,上面的分錄可不可以不做轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆呀,直接記應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
84785015
2018 10/31 11:23
:老師,上面的分錄可不可以不做轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆呀,直接記應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
辜老師
2018 10/31 11:28
一般都是要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅的
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