當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
工資里面收的罰款做其他應(yīng)收款可以嗎?然后其他應(yīng)收款月末余額要做處理嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,罰款是做其他應(yīng)收款,如果當(dāng)月收回月末需要沖平。
2019 03/09 10:01
84785011
2019 03/09 10:04
老師,這個(gè)罰款是直接工資里扣除的,沒有收回,那要月末處理嗎?
84785011
2019 03/09 10:05
就是說其他應(yīng)收款可以有余額嗎?
陳娟老師
2019 03/09 10:08
余額是沒有收回的部分
如果從工資扣 扣多少?zèng)_多少其他應(yīng)收款
84785011
2019 03/09 11:01
老師,還想麻煩問下,扣除的部分要在應(yīng)付工資前體現(xiàn)還是在應(yīng)付工資后體現(xiàn),到時(shí)實(shí)付工資都一樣,但前后不同
84785011
2019 03/09 11:02
能麻煩給個(gè)分錄參考嗎?謝謝
陳娟老師
2019 03/09 11:03
借:銀行存款 98
其他應(yīng)收款 2(應(yīng)還的錢)
貸:應(yīng)付職工薪酬 100
陳娟老師
2019 03/09 11:08
可以有剩余 比如借的比工資多
84785011
2019 03/09 11:20
老師,我們月末計(jì)提工資時(shí)是借管理費(fèi)用100貸其他應(yīng)收款2貸應(yīng)付工資98,那發(fā)放時(shí)是借應(yīng)付工資98貸銀行98,那這個(gè)其他應(yīng)收2要做處理嗎?
84785011
2019 03/09 11:21
好像和你之前的不同
陳娟老師
2019 03/11 08:59
那個(gè)分錄借貸寫反了 應(yīng)試下面這個(gè)分錄
計(jì)提
借:管理費(fèi)用 100
貸:應(yīng)付職工薪酬100
借:應(yīng)付職工薪酬 100
貸:其他應(yīng)收款 2
銀行存款98
閱讀 591