問(wèn)題已解決

在擎天退稅系統(tǒng)中,申報(bào)不予免抵退稅出口貨物(免稅),征稅率是16%,退稅率是13%,這里還有征退稅率之差的不予抵扣稅額要轉(zhuǎn)出嗎?申報(bào)免稅不是購(gòu)進(jìn)貨物進(jìn)項(xiàng)全部轉(zhuǎn)出嗎?這里的免征稅額怎么填?

84784974| 提問(wèn)時(shí)間:2019 03/07 10:16
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Kim
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
不予抵扣的就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019 03/07 11:17
84784974
2019 03/07 11:27
申報(bào)免稅是購(gòu)進(jìn)貨物進(jìn)項(xiàng)全部轉(zhuǎn)出,那我出口貨物的編碼還有征退稅率之差3%,那這還要轉(zhuǎn)入成本,那這不是要兩筆轉(zhuǎn)入成本?
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