當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
商貿(mào)企業(yè)根據(jù)出口貨物對應(yīng)購貨專票把不能退稅的征退稅率差,在賬上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這筆分錄。這筆分錄是哪個(gè)月在退稅軟件申報(bào)退稅就做在哪個(gè)月份?還是和申報(bào)退稅沒關(guān)系,哪個(gè)月收到專票,哪個(gè)月做這筆分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答可做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。哪個(gè)月申報(bào)退稅就做在哪個(gè)月份
2018 10/14 22:19
84784983
2018 10/16 01:05
老師,那什么時(shí)候做稅局給退稅的分錄?
文文老師
2018 10/16 08:47
出口貨物時(shí)就可以做退稅的分錄了
84784983
2018 10/16 09:18
可是,老師出口報(bào)關(guān)的當(dāng)月,沒有收到采購專票,怎么知道退多少稅呢?
文文老師
2018 10/16 09:29
按上月收到的專票并認(rèn)證抵扣的,計(jì)算退稅。
閱讀 649