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對(duì)方開專票來(lái)公司抵扣,后來(lái)抵扣了,被他們作廢了,要如何做分錄,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

84785003| 提問時(shí)間:2019 03/05 18:10
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言巖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好。是的。增加成本,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019 03/05 18:12
84785003
2019 03/05 18:12
能給我會(huì)計(jì)分錄嗎
言巖老師
2019 03/05 18:42
你好。 發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時(shí): 借:庫(kù)存商品(在建工程、原材料、銷售費(fèi)用) 。 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。 月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)。
84785003
2019 03/05 18:44
那庫(kù)存商品是不是要進(jìn)行沖減額
言巖老師
2019 03/05 19:33
你好。庫(kù)存商品需要增加
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