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前任會計2018年12月份末沒有作“借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ”這一會計分錄,以前他是在次月交稅時做“借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款”,我2019年1月份交2018年12月份的增值稅是該怎么作分錄?

84784996| 提問時間:2019 03/03 15:56
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果果老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您在2019年1月份可以補(bǔ)做這筆分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019 03/03 15:58
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