問(wèn)題已解決

前任會(huì)計(jì)2018年12月份末沒(méi)有作“借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ”這一會(huì)計(jì)分錄,以前他是在次月交稅時(shí)做“借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款”,我2019年1月份交2018年12月份的增值稅是該怎么作分錄?

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:2019 03/03 15:56
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職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您在2019年1月份可以補(bǔ)做這筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019 03/03 15:58
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