問(wèn)題已解決

剛接手的公司,以前會(huì)計(jì)把2017年攤銷無(wú)形資產(chǎn)做錯(cuò)了,攤銷時(shí)直接做成 借.管理費(fèi)用 貸.無(wú)形資產(chǎn),現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢?

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:2019 03/01 16:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要這樣做調(diào)整分錄 借;無(wú)形資產(chǎn) 貸;累計(jì)攤銷
2019 03/01 16:50
84784997
2019 03/01 16:58
感謝鄒老師,那我做在2019年,現(xiàn)在只要做這一筆分錄就可以了嗎?
鄒老師
2019 03/01 16:59
你好,是的,只需要做一筆這個(gè)調(diào)整分錄就可以了
84784997
2019 03/01 17:02
好的,謝謝老師
鄒老師
2019 03/01 17:02
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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