問題已解決

公司與供應商有一筆賬務,供應商因差價原因多收公司錢款11萬,發(fā)票已開,我公司已將發(fā)票入賬,但是未付款。后期我公司發(fā)現(xiàn)此情況后與供應商交涉,供應商同意在日后發(fā)生的供貨款中抵頂?shù)暨@11萬,之前多開的發(fā)票11萬不給開具紅字發(fā)票沖銷,這種處理后賬面掛的欠供應商的錢款是公司真實欠供應商的款項么?還是需要減掉11萬后才是真實欠款呢?

84785014| 提問時間:2019 02/27 14:49
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師
你需要減掉供應商多算的11萬才是你企業(yè)真實的欠款
2019 02/27 14:52
84785014
2019 02/27 15:04
多收11萬開發(fā)票入賬時間是2017年1——2018年4月,已經(jīng)抵頂11萬的時間是2018年8月——2019年1月,截止目前已經(jīng)抵頂完畢,賬面欠供應商的錢還需要減掉11萬么?
三寶老師
2019 02/27 15:24
那要看供應商在后續(xù)有沒將多開的發(fā)票少開。比如,你后續(xù)業(yè)務是100萬,你供應商如果實際開發(fā)票89萬,那么,你賬面欠供應商的錢就是實際欠款,如果供應商還是按100萬開的票,那么賬面余額還是需要減去11萬
84785014
2019 02/27 15:29
就是供應商按我們實際發(fā)生額減掉了11萬,每個月都在實際發(fā)生額中少開2萬,最后一個月少開1萬,這樣我們每個月入賬的發(fā)票以及掛賬的金額都比實際少2萬,最后一個月少1萬,累計少開發(fā)票也就是我們在日后抵頂?shù)捻椖恐猩傧?1萬,這樣賬面的金額就是我們實際的欠供應商的真實款額了吧?
三寶老師
2019 02/27 15:32
那你們賬面金額就是實際欠的金額
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