問題已解決
本月銷項1000,進項800,本月預繳300,多繳納100元,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄這么寫
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好
財會(2016)22號:
(六)月末轉(zhuǎn)出多交增值稅和未交增值稅的賬務處理。
月度終了,企業(yè)應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目。
對于當月應交未交的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應交稅費——未交增值稅”科目;
對于當月多交的增值稅,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。
2019 02/20 06:11
閱讀 612