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當(dāng)期有增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了,但是不抵扣 這個(gè)申報(bào)表怎么填

84784968| 提問時(shí)間:2019 02/18 09:50
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英老師
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同學(xué)好,已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票不需要抵扣可以填寫增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)中的三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2019 02/18 10:15
84784968
2019 02/18 10:35
不是不需要抵扣,是本期沒有銷項(xiàng)稅,等以后抵扣 是不是應(yīng)該調(diào)到表四其他那里
英老師
2019 02/18 10:38
沒有銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅形成留抵稅額,
84784968
2019 02/18 10:42
都是顯示稅法規(guī)定暫不允許抵扣
英老師
2019 02/18 10:43
形成留抵的進(jìn)項(xiàng)稅不需要填寫此次,填寫一、申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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