問題已解決
老師請問認證平臺里認證不抵扣的發(fā)票,在增值稅申報表二里怎么填?謝謝
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,你是否選擇了不抵扣認證?
2021 01/18 14:24
84785046
2021 01/18 14:30
是的,怎么填表二?
微微老師
2021 01/18 14:31
你好,選擇了不抵扣,不需要再填寫表2的呢
84785046
2021 01/18 14:40
表二直接跳出的有數(shù)字,不抵扣數(shù)據(jù)自動出現(xiàn)在26-27行?35行是勾選的所有專票,包含不抵扣的?是不是要填到進賬稅額轉出?
84785046
2021 01/18 14:40
你說不填表二,那我還有抵扣的發(fā)票怎么填?
微微老師
2021 01/18 14:45
那你在認證的時候,沒有選擇不抵扣,所以才會出現(xiàn)在勾選的發(fā)票中,這些發(fā)票你選擇不抵扣的原因是什么?
84785046
2021 01/18 15:31
我認證的時候選擇的認證不抵扣才會出現(xiàn)的?。烤褪遣环险J證條件。我問的問題老師沒答復?
微微老師
2021 01/18 15:32
你好,麻煩截圖上來呢。我知道你不符合認證的條件,比如說,是因為這個發(fā)票是用于福利,所以不能抵扣進項稅,那么此時需要填寫再附表2中的用于個人消費中。要根據(jù)具體的原因才可以對應填列轉出的呢
84785046
2021 01/18 16:51
這不能截圖啊,用于招待,轉出我填在表二23行其他,我問的是比如我認證抵扣的是20萬稅額,不抵扣5萬,我分別填在表二第幾行?
微微老師
2021 01/18 16:53
您好,用于招待,填列在附表的用于個人消費的進項轉出的欄目中
84785046
2021 01/18 17:04
老師20和5怎么填?
微微老師
2021 01/18 17:05
您好,20不需要填的啊,只是進項轉出的需要填寫啊,5用于招待的,則列在附表的用于個人消費的進項轉出的欄目中
84785046
2021 01/18 17:28
老師認證平臺里勾選認證不抵扣的數(shù)據(jù),有些是根本就沒有票的,報表自動帶入到表二26和27行,要怎么處理?
84785046
2021 01/18 17:33
就是我認證平臺一共勾選的139張票,有70張不抵扣的,但是增值稅申報表里自動取數(shù)時進賬是139張的響應稅額,第一行是69,26行是70,最后一行是139,所以我不知道怎么填才對?
微微老師
2021 01/18 18:42
您好,麻煩你截圖給我看下呢。
閱讀 4669