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12月份把費用發(fā)票(專票)的稅金一起記入管理費用了,現(xiàn)在該怎么做調整呢是還沒有認證的發(fā)票

84784966| 提問時間:2019 01/27 21:11
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,那你認證時再做借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸以前年度損益調整
2019 01/27 21:13
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