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2017年12月進(jìn)項(xiàng)未入賬,2018年認(rèn)證當(dāng)月入賬,分錄是不是借利潤分配-未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸庫存現(xiàn)金?

84784966| 提問時(shí)間:2019 01/23 15:13
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好,2017年的發(fā)票沒入帳,是嗎,沒過360天吧。
2019 01/23 15:15
84784966
2019 01/23 15:18
是的
月月老師
2019 01/23 15:21
你好,這是一張什么內(nèi)容的發(fā)票。
84784966
2019 01/23 15:23
住宿發(fā)票
月月老師
2019 01/23 15:27
你好, 借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:現(xiàn)金 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
84784966
2019 01/23 15:31
小企業(yè)準(zhǔn)則里沒有以前年度損益調(diào)整,可以直接借利潤分配吧
月月老師
2019 01/23 15:46
你好,可以的,沒問題。麻煩給個五星好評,謝謝了。
84784966
2019 01/23 15:47
老師,要是是2017年成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,跨年改帳是不是借庫存商品 貸利潤分配-未分配利潤
月月老師
2019 01/23 15:50
你好,你的分錄很正確。
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