問題已解決

2018年10月,計(jì)提工資和發(fā)放工資記的都是10000,記賬會計(jì)沒有扣除社保公積金,我現(xiàn)在調(diào)賬的話,需要怎么調(diào)?想知道具體的會計(jì)分錄怎么做。(18年10月賬:摘要:計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 10000;摘要:發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 10000 貸:庫存現(xiàn)金 10000。實(shí)際情況是10000是甲乙兩個人的工資,個人負(fù)擔(dān)的社保共2073.56,個人負(fù)擔(dān)的公積金共1000)

84785010| 提問時間:2019 01/21 17:26
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試(83分),中級會計(jì)師
你好! 我看一下
2019 01/21 17:29
蔣飛老師
2019 01/21 17:35
交社保時的分錄是怎么做的?
84785010
2019 01/21 17:41
2018年11月,摘要:社保,借:管理費(fèi)用-社保 2073.56 貸:銀行存款 2073.56
84785010
2019 01/21 17:42
2018年11月,摘要:公積金,借:管理費(fèi)用-公積金 1000 貸:銀行存款 1000
蔣飛老師
2019 01/21 17:44
個人負(fù)擔(dān)部分,也記入管理費(fèi)用了嗎?
84785010
2019 01/21 17:50
是的
84785010
2019 01/21 17:52
給您發(fā)的這張照片是個人負(fù)擔(dān)的部分,剛才我的問題中寫錯了,寫成公司和個人負(fù)擔(dān)的合計(jì)數(shù)了
蔣飛老師
2019 01/21 17:57
是12月份調(diào)賬還是今年1月份調(diào)賬呢
84785010
2019 01/21 17:58
今年1月份調(diào)賬
84785010
2019 01/21 17:59
之前是代賬會計(jì)做的,現(xiàn)在剛把賬接過來,2018年的稅,報表之類的都弄完了
蔣飛老師
2019 01/21 18:01
借:其他應(yīng)收款-個人社保 其他應(yīng)收款-個人公積金 貸:以前年度損益調(diào)整(管理費(fèi)用-社保個人部 分)以前年度損益調(diào)整(管理費(fèi)用-公積金個人部分)
蔣飛老師
2019 01/21 18:01
沒扣的款一次發(fā)工資再扣就可以了
蔣飛老師
2019 01/21 18:03
金額不大,也可以直接做分錄 借:其他應(yīng)收款-個人社保 其他應(yīng)收款-個人公積金 貸:管理費(fèi)用-社保 管理費(fèi)用-公積金
84785010
2019 01/21 18:15
借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 10000 貸:庫存現(xiàn)金 10000,這筆要怎么調(diào)?實(shí)際發(fā)放的是8470.8。直接這樣可以嗎:借:庫存現(xiàn)金1529.2,貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資1529.2
蔣飛老師
2019 01/21 18:22
這個分錄不用做的,下次扣除一起做分錄就可以了
蔣飛老師
2019 01/21 18:24
如果員工把未扣的錢交過來了,可以做分錄: 借:庫存現(xiàn)金1529.2,貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資1529.2
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~