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一般納稅人,沒有進(jìn)項(xiàng)的,只有銷項(xiàng)的話怎么報(bào)增值稅?

84784978| 提問時(shí)間:2019 01/14 23:56
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恩熙老師
金牌答疑老師
職稱:6年財(cái)會(huì)和3年稅務(wù)實(shí)操經(jīng)驗(yàn),會(huì)計(jì)師,6年財(cái)務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)+4年稅務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)
在增值稅申報(bào)表對(duì)應(yīng)的銷售額欄次填寫“0”,并將當(dāng)期已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額填入申報(bào)表中相關(guān)欄次,產(chǎn)生期末留抵稅額留待下期繼續(xù)抵扣。
2019 01/14 23:58
84784978
2019 01/15 00:00
84784978
2019 01/15 00:01
我沒報(bào)過一般納稅人的稅,這個(gè)怎么填都填不了?
恩熙老師
2019 01/15 00:02
你好,看不清楚,系統(tǒng)有什么提示
84784978
2019 01/15 00:03
都沒填,直接保存了
84784978
2019 01/15 00:04
恩熙老師
2019 01/15 00:07
你好,有辦理一般納稅人資格認(rèn)定嗎
84784978
2019 01/15 00:08
對(duì)
恩熙老師
2019 01/15 07:31
你好,可能是系統(tǒng)問題,建議你咨詢稅局。
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