問題已解決

12月開的發(fā)票,我們當時12月是拿這張發(fā)票掛的賬,12月也沒認證,現(xiàn)在報稅,怎么處理?

84784967| 提問時間:2019 01/14 15:35
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,你是購買方嗎?
2019 01/14 15:36
84784967
2019 01/14 15:37
是的
月月老師
2019 01/14 15:40
你好,沒有認證是不能抵扣的,放入待抵扣進項稅額明細科目,下個月認證后進行抵扣。如果我的回答解決了你的問題,麻煩給個五星好評,謝謝了。
84784967
2019 01/14 15:45
84784967
2019 01/14 15:46
放入待抵扣項的那一欄
84784967
2019 01/14 15:46
老師,感覺填那個都不合適
84784967
2019 01/14 15:47
可不可以1月認證了1月在抵扣
月月老師
2019 01/14 16:05
你好,稅務那欄不用填的,是會計是計入待抵扣進項稅額,1月份認證后,轉進項稅額。
84784967
2019 01/14 16:09
但是12月賬都結轉了,沒發(fā)做到待抵扣進項稅額
月月老師
2019 01/14 16:11
你好,這張發(fā)票的分錄你是怎么做的。
84784967
2019 01/14 16:18
借:主營業(yè)務成本~維修費~房屋維修費70455 應交稅費~進項稅 7045 貸:應付賬款~貨款73625 其他應付款 3875
84784967
2019 01/14 16:19
因為之前只是掛賬所以沒認證這張發(fā)票
月月老師
2019 01/14 16:23
你好,你沒有認證,計入進項稅額不太合適的。 你改成應交稅費—應交增值稅(待抵扣進項稅額) 年底增值稅轉帳多轉一個吧。 認證后 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(待抵扣進項稅額)
84784967
2019 01/14 16:35
老師,已經大結轉了,沒發(fā)改了
84784967
2019 01/14 16:35
賬是沒發(fā)改了
月月老師
2019 01/14 16:37
你好,那你填稅務局認證信息的時候,這張發(fā)票不要填了,下個月再填。
84784967
2019 01/14 16:39
我可以可以這個月填了,下個月在認證
84784967
2019 01/14 16:40
賬上和稅務保持一致
84784967
2019 01/14 16:40
1月時只需要把這張發(fā)票認證了就行
月月老師
2019 01/14 16:42
你好,你不去認證,稅務局是不能填的,不認證不可以抵扣。
84784967
2019 01/14 16:47
進項稅采集那塊不是可以自己錄入嗎?
月月老師
2019 01/14 16:51
你好,正確的做法是認證后再抵扣,你也可以試一下。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~